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李老师我们公司19年的时候!从别的公司进材料!我们预付了50万元!当时给我们开了50万元的发票!后来和相关人员对账发现当时对方公司只给供45万元的材料!我们现在想让对方把款退给我们!对方公司要求把当时他给开的票冲红!李老师我们应该怎么办?#建筑工程#
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我们快递公司,客户打印面单,单号是自己预存的。 假设,我1月5号,1月10号,1月20号,给客户分别充值了1000单,收到预收款3000单*4=12000元 1月1号~1月31号,客户共发生2000单,总费用9000元,客户应补费用: 9000-2000单*4=1000元 2月28号对账,3月5号收到客户余款1000元 我应该怎样去做账呀#出纳#
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有个单位通过律师事务所给我公司发了询证函,询证函是对账的他们公司给我公司办的款,以及我公司给他们发的货,算出我公司还欠他们公司的货款,这样对账是否合适? 发票我们是给他们已经开了#商业#
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老师请问我们代理申报的个税和每月我们公户实际发放的工资不一样,代理申报的个税每月工资薪金都是一样的(这是我登录我个税系统看到的)种种影响大吗?还有代理给我们工资报的税做的报表也是资产负债表货币资金期末余额都和对账单里的余额不一样,已经连续俩季度了 这种影响大吗?#出纳#
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